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內(nèi)部審計(jì)檔案督促管理思考

2021-4-10 | 會(huì)計(jì)審計(jì)

 

內(nèi)部審計(jì)檔案是內(nèi)部審計(jì)部門辛勤勞動(dòng)結(jié)果的最終見(jiàn)證,內(nèi)部審計(jì)檔案管理也是內(nèi)部審計(jì)工作的重要組成部分。認(rèn)真做好內(nèi)審檔案的管理工作,可以更好的總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn),提高內(nèi)審質(zhì)量,交流內(nèi)審成果,研討內(nèi)審理論,同時(shí)也能為今后利用內(nèi)審工作檔案材料,提供完整而充分的原始資料。

 

一、內(nèi)部審計(jì)檔案管理主要包括以下四方面內(nèi)容:

 

1.立項(xiàng)性文件材料。主要有:審計(jì)通知書;審計(jì)工作方案;審計(jì)項(xiàng)目委托協(xié)議書(授權(quán)或委托審計(jì)通知書);單位自查報(bào)告;被審單位基本情況;上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)本項(xiàng)目審計(jì)的指示和意見(jiàn)。

 

2.證明性文件材料。主要有:被審計(jì)單位情況表;審計(jì)承諾函;審計(jì)證據(jù)(審計(jì)取證,旁證材料);審計(jì)工作底稿;依法做出審計(jì)結(jié)論的法規(guī)目錄或摘錄;上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)本項(xiàng)目問(wèn)題處理的政策界限。

 

3.結(jié)論性文件材料。主要有:內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書;被審單位對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的書面意見(jiàn);有關(guān)審計(jì)項(xiàng)目的請(qǐng)示、報(bào)告、批復(fù)、批示等文件材料;審定審計(jì)報(bào)告的會(huì)議紀(jì)要;審計(jì)意見(jiàn)書;審計(jì)決定;被審單位執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)或?qū)徲?jì)決定情況報(bào)告等。

 

4.其他備查文件材料。主要有:審計(jì)報(bào)告執(zhí)行情況復(fù)查;新聞報(bào)道;項(xiàng)目工作總結(jié)或經(jīng)驗(yàn)介紹;單位負(fù)責(zé)人有關(guān)檔案資料等。

 

二、加強(qiáng)內(nèi)審檔案管理,應(yīng)該重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面工作

 

1.提高內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)識(shí)。提高認(rèn)識(shí)是加強(qiáng)內(nèi)審檔案管理的前提。內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人應(yīng)該本著對(duì)事業(yè)負(fù)責(zé)的精神,加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審檔案管理工作的領(lǐng)導(dǎo),在人員配備上,挑選素質(zhì)高、責(zé)任心強(qiáng)的審計(jì)人員擔(dān)任此重?fù)?dān)。

 

2.制定規(guī)章制度,加強(qiáng)規(guī)范管理。內(nèi)審部門所在的單位應(yīng)該制定《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》,使內(nèi)部審計(jì)檔案管理工作有章可依,促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)達(dá)到制度化、科學(xué)化、規(guī)范化。

 

3.認(rèn)真收集整理內(nèi)審項(xiàng)目的審計(jì)資料。在審計(jì)過(guò)程中,所形成的審計(jì)通知、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)報(bào)告、被審計(jì)單位的反饋意見(jiàn)、審計(jì)結(jié)論和決定等,均是審計(jì)檔案的原始資料。同時(shí),部分外界材料也是審計(jì)檔案保管的對(duì)象,如:外單位對(duì)被審單位的調(diào)查報(bào)告、新聞報(bào)道等。因此,在進(jìn)行一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員認(rèn)真收集整理有關(guān)內(nèi)審項(xiàng)目的各種審計(jì)資料。

 

4.認(rèn)真抓好立卷歸檔工作。內(nèi)審檔案立卷歸檔要按照“誰(shuí)審計(jì),誰(shuí)立卷”的基本原則,即由審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人立卷。在審計(jì)過(guò)程中,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要結(jié)合審計(jì)工作的具體分工,確定審計(jì)人員收集整理資料的范圍內(nèi)容,加以分析綜合,形成立卷材料,按審計(jì)檔案立卷規(guī)定的具體要求立卷歸檔,以確保審計(jì)檔案質(zhì)量。內(nèi)審檔案一般按照所屬單位(部門)立卷分類,然后再根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目分類,如可以分成:財(cái)務(wù)收支審計(jì)類檔案;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)類檔案;建設(shè)工程審計(jì)類檔案;專項(xiàng)調(diào)查審計(jì)類檔案;授權(quán)及委托審計(jì)類檔案等。

 

審計(jì)檔案的立卷歸檔可以采用人工與微機(jī)相結(jié)合的辦法。即:檔案管理人員將應(yīng)立卷的資料進(jìn)行收集歸類,然后分類進(jìn)行編號(hào)輸入檔案管理軟件。這樣通過(guò)人工和微機(jī)相結(jié)合處理的審計(jì)檔案,案卷既整齊規(guī)范,查找時(shí)一目了然,也為利用者提供了迅速、準(zhǔn)確、快捷的查找方式。

 

5.做好內(nèi)審檔案管理的監(jiān)督工作。內(nèi)部審計(jì)檔案的管理工作有較強(qiáng)的政策性、科學(xué)性和技術(shù)性,內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人要經(jīng)常督促內(nèi)審檔案管理人員做好立卷歸檔工作,不斷提高內(nèi)審檔案管理水平。

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